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柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年預(yù)算公開

來源: 柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心  |   發(fā)布日期: 2023-02-13 17:51   

目錄

第一部分 柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分 柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分 柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、柳州市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)的法律法規(guī)和政策措施。

(二)貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的法律法規(guī)及政策;會(huì)同市社保部門實(shí)施全民參保計(jì)劃和社保擴(kuò)面工作。

(三)協(xié)助區(qū)人力資源和社會(huì)保障局統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系,完善全區(qū)統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。負(fù)責(zé)柳南區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理實(shí)施工作,包括參保登記(含變更、注銷)、個(gè)人賬戶管理、待遇核定與支付、保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、基金管理、基金預(yù)決算草案的編制、基金預(yù)決算的執(zhí)行、統(tǒng)計(jì)管理、檔案管理、內(nèi)控稽核、咨詢公示、舉報(bào)受理等工作。

(四)協(xié)助區(qū)人力資源和社會(huì)保障局推動(dòng)落實(shí)被征地農(nóng)民社會(huì)保險(xiǎn)政策。負(fù)責(zé)柳南區(qū)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)的具體經(jīng)辦,主要包括:宣傳動(dòng)員、政策咨詢、補(bǔ)貼測(cè)算、預(yù)存款賬戶建立和管理、參保登記、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼、統(tǒng)計(jì)管理、舉報(bào)受理等環(huán)節(jié)。

(五)協(xié)助區(qū)人力資源和社會(huì)保障局做好全區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作,組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展計(jì)劃,完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)街道(鎮(zhèn))公共就業(yè)社保服務(wù)平臺(tái)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)(村)就業(yè)社保服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(六)貫徹落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策,落實(shí)就業(yè)援助制度,落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策,落實(shí)面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)政策。核發(fā)就業(yè)創(chuàng)業(yè)登記證,做好就業(yè)失業(yè)登記管理工作,做好轄區(qū)內(nèi)就業(yè)困難人員認(rèn)定工作。在轄區(qū)內(nèi)開展職業(yè)介紹工作;貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)綜合性政策;指導(dǎo)社區(qū)做好失業(yè)人員管理工作。

(七)負(fù)責(zé)轄區(qū)求職、失業(yè)、就業(yè)等情況統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)勞動(dòng)力抽樣調(diào)查及失業(yè)預(yù)警預(yù)報(bào)工作。

(八)負(fù)責(zé)企業(yè)退休人員的社會(huì)化管理服務(wù)工作。接收在本轄區(qū)居住的企業(yè)退休人員及其人事檔案,為企業(yè)退休人員提供社會(huì)保險(xiǎn)政策咨詢,協(xié)助辦理領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證,組織開展文化體育健身活動(dòng),開展黨建活動(dòng)及其他娛樂、慰問活動(dòng),指導(dǎo)和幫助他們通過各種形式的社會(huì)公益活動(dòng)發(fā)揮余熱,開展自我管理和互助服務(wù);協(xié)助辦理退休人員喪葬補(bǔ)助事宜;向市社保機(jī)構(gòu)提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);負(fù)責(zé)社區(qū)退管服務(wù)站的建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(九)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心屬于柳南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局下設(shè)的二級(jí)預(yù)算單位,是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。設(shè)置的股室有:辦公室、財(cái)務(wù)室、就業(yè)和退管綜合股、社保股。

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心參公事業(yè)編制14人,實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員11人。非實(shí)名編制數(shù)15人,實(shí)聘人數(shù)13人。

第二部分?柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分?柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則,柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,上級(jí)撥款收入,上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年收支總預(yù)算69430897.65元。比2022年預(yù)算數(shù)增加65485850.09元,增加的主要原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助資金項(xiàng)目納入部門預(yù)算,上級(jí)補(bǔ)助收入納入部門預(yù)算,結(jié)轉(zhuǎn)上年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金上級(jí)補(bǔ)助資金收入、就業(yè)補(bǔ)助資金收入、國(guó)企退管補(bǔ)助資金收入及部分社???0485616.97元到今年。

、關(guān)于柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年收入預(yù)算69430897.65元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入14785280.68元,上級(jí)撥款收入24160000元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30485616.97元,比2022年預(yù)算數(shù)增加65485850.09元,增加的主要原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助資金項(xiàng)目納入部門預(yù)算,上級(jí)補(bǔ)助收入納入部門預(yù)算,結(jié)轉(zhuǎn)上年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金上級(jí)補(bǔ)助資金收入、就業(yè)補(bǔ)助資金收入、國(guó)企退管補(bǔ)助資金收入及部分社???0485616.97元到今年。

三、關(guān)于柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年支出預(yù)算69430897.65元,其中:基本支出3653803.62元,項(xiàng)目支出65777094.03元。比2022年預(yù)算數(shù)增加65485850.09元,增加的主要原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助資金項(xiàng)目納入部門預(yù)算,上級(jí)補(bǔ)助收入支出納入部門預(yù)算,結(jié)轉(zhuǎn)上年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金上級(jí)補(bǔ)助資金、就業(yè)補(bǔ)助資金、國(guó)企退管補(bǔ)助資金及部分社???0485616.97元到今年支出。

四、關(guān)于柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算69430897.65元,比2022年預(yù)算數(shù)增加65485850.09元,增加的主要原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助資金項(xiàng)目納入部門預(yù)算,上級(jí)補(bǔ)助收入支出納入部門預(yù)算,結(jié)轉(zhuǎn)上年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金上級(jí)補(bǔ)助資金收入、就業(yè)補(bǔ)助資金收入、國(guó)企退管補(bǔ)助資金收入及部分社???0485616.97元到今年。收入為一般公共預(yù)算撥款、上級(jí)撥款,無政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入14785280.68元、上級(jí)撥款24160000元、上年結(jié)轉(zhuǎn)30485616.97元;支出包括:一般公共服務(wù)支出32680.21元、社會(huì)保障和就業(yè)支出66078248.95元、衛(wèi)生健康支出235110.81元、住房保障支出288764.68元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2796093元。

五、關(guān)于柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出66634804.65元,比2022年預(yù)算數(shù)增加62689757.09元,增加的主要原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助資金項(xiàng)目納入部門預(yù)算,上級(jí)補(bǔ)助收入支出納入部門預(yù)算,結(jié)轉(zhuǎn)上年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金上級(jí)補(bǔ)助資金、就業(yè)補(bǔ)助資金及部分社??畹浇衲曛С觥?/span>

具體支出情況如下:

1、一般行政管理事務(wù)支出預(yù)算19000元,其中項(xiàng)目支出19000元,同比減少1000元,主要用于原就業(yè)管理所退休人員服務(wù)費(fèi)支出,。減少的主要原因是原就業(yè)管理所退休人員減少。

2、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算13680.21元,其中基本支出13680.21元,同比減少13680.21元,主要用于支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)。減少的原因是今年工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算由其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出調(diào)整到綜合業(yè)務(wù)管理支出,今年該科目預(yù)算數(shù)是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

3、一般行政管理事務(wù)支出預(yù)算97130元,其中項(xiàng)目支出97130元,同比減少18870元,主要用于項(xiàng)目支出。減少的原因是安排的項(xiàng)目預(yù)算減少。

4、綜合業(yè)務(wù)管理支出預(yù)算2696990.24元,其中基本支出2696990.24元,同比減少199091.93元,主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等。減少的原因是人員減少,相應(yīng)的工資、社保支出及公用經(jīng)費(fèi)支出也減少。

5、行政單位離退休支出預(yù)算109354.32元,其中基本支出109354.32元,同比增加109354.32元,用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問等。增加的原因是單位退休人員工資預(yù)算由離退休干部服務(wù)中心轉(zhuǎn)回原單位做。

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算206602.24元,其中基本支出206602.24元,同比減少22592.37元,用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。減少的原因是人員減少。

7、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算103301.12元,其中基本支出103301.12元,同比減少11296.19元,用于繳納職工職業(yè)年金。減少的原因是人員減少。

8、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼支出預(yù)算24415元,其中項(xiàng)目支出24415元,同比增加24415元,用于職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼支出。增加的原因是增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目到今年支出。

9、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼支出預(yù)算189606.89元,其中項(xiàng)目支出189606.89元,同比增加189606.89元,用于公益崗社保支出。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目到今年支出。

10、公益性崗位補(bǔ)貼支出預(yù)算306608.86元,其中項(xiàng)目支出306608.86元,同比增加306608.86元,用于公益崗工資支出。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目到今年支出。

11、其他就業(yè)補(bǔ)助支出預(yù)算1774978.68元,其中項(xiàng)目支出1774978.68元,同比增加1774978.68元,用于其他就業(yè)補(bǔ)助支出。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目到今年支出。

12、死亡撫恤支出預(yù)算187525.8元,其中項(xiàng)目支出187525.8元,同比減少13868.04元,用于十一冶遺屬供養(yǎng)費(fèi)支出。減少的原因是十一冶供養(yǎng)人員減少。

13、財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出預(yù)算58168135.8元,其中項(xiàng)目支出58168135.8元,同比增加58168135.8元,用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金支出。增加的原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助資金項(xiàng)目納入部門預(yù)算,去年結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目到今年支出。

14、財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出預(yù)算2213600元,其中項(xiàng)目支出2213600元,同比增加2213600元,用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金支出。增加的原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助資金項(xiàng)目納入部門預(yù)算,去年結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目到今年支出。

15、行政單位醫(yī)療支出預(yù)算111735.35元,其中基本支出111735.35元,同比減少10888.28元,用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。減少的原因是計(jì)算公式調(diào)整及人員減少。

16、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算123375.46元,其中基本支出123375.46元,同比增加77475.84元,用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)部分公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助到今年支出。

17、住房公積金支出預(yù)算288764.68元,其中基本支出288764.68元,同比增加116868.72元,用于繳納職工公積金。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)部分公積金到今年支出。

六、關(guān)于柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出3653803.62元,其中:人員經(jīng)費(fèi)3213640.37元,主要包括:基本工資500346元、津貼補(bǔ)貼389318元、獎(jiǎng)金425000元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)206602.24元、職業(yè)年金繳費(fèi)103301.12元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)100718.59元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)123375.46元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10224.76元、住房公積金288764.68元、醫(yī)療費(fèi)792元、其他工資福利支出(聘用人員)955843.2元。人員經(jīng)費(fèi)比2022年預(yù)算增加74367.07元,增加的主要原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)部分社保、職業(yè)年金及公積金到今年。

公用經(jīng)費(fèi)440163.25元,主要包括:辦公費(fèi)34300元、印刷費(fèi)4200元、水費(fèi)3500元、電費(fèi)15400元、郵電費(fèi)23840元、物業(yè)管理費(fèi)2800元、差旅費(fèi)51800元、維護(hù)費(fèi)8400元、會(huì)議費(fèi)9800元、培訓(xùn)費(fèi)8400元、公務(wù)接待費(fèi)5600元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)39423.25元、其他交通費(fèi)用102700元、其他商品和服務(wù)支出130000元。公用經(jīng)費(fèi)較2022年預(yù)算減少28217.17元,減少的原因是人員減少,相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)也減少。

七、關(guān)于柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5600元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)5600元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平。

八、關(guān)于柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算數(shù)為2796093元,其中項(xiàng)目支出2796093元,同比增加2796093元,用于國(guó)企退管補(bǔ)助資金支出。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目到今年支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心屬于參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,2023年參照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算440163.25元,主要包括:辦公費(fèi)34300元、印刷費(fèi)4200元、水費(fèi)3500元、電費(fèi)15400元、郵電費(fèi)23840元、物業(yè)管理費(fèi)2800元、差旅費(fèi)51800元、維護(hù)費(fèi)8400元、會(huì)議費(fèi)9800元、培訓(xùn)費(fèi)8400元、公務(wù)接待費(fèi)5600元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)39423.25元、其他交通費(fèi)用102700元、其他商品和服務(wù)支出130000元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2022年預(yù)算減少28217.17元,減少的原因是人員減少,相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)也減少。

(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明。

2023年柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額為59300元,其中:貨物類采購(gòu)49300元、工程類采購(gòu)0元、服務(wù)類采購(gòu)10000元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心有車輛0輛。2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明

2023年柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心部門預(yù)算共有4個(gè)50萬元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍。

項(xiàng)目名稱:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助

項(xiàng)目金額:58168135.8元

績(jī)效目標(biāo):建立覆蓋全體城鄉(xiāng)居民的養(yǎng)老保險(xiǎn)制度,促進(jìn)制度整合,實(shí)現(xiàn)全體城鄉(xiāng)居民老有所依的目標(biāo)。對(duì)年滿60周歲并符合待遇領(lǐng)取的參保人員,按規(guī)定及時(shí)足額發(fā)放養(yǎng)老金,確實(shí)有效的改善人民群眾的生活質(zhì)量。

項(xiàng)目名稱:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)補(bǔ)貼

項(xiàng)目金額:2213600元

績(jī)效目標(biāo):政府對(duì)未滿60周歲符合條件的參保人員給予的繳費(fèi)補(bǔ)貼按時(shí)足額到位,確實(shí)有效的保障民生。

項(xiàng)目名稱:就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼

項(xiàng)目金額:2295609.43元

績(jī)效目標(biāo):按文件要求合理安排使用資金,1、確保每月按時(shí)足額發(fā)放公益崗人員工資及足額代扣社保,2、確保每月按時(shí)足額發(fā)放鄉(xiāng)村公益崗工資,3、確保各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作順利開展,提高就業(yè)工作質(zhì)量。

項(xiàng)目名稱:國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理財(cái)政補(bǔ)助

項(xiàng)目金額:2796093元

績(jī)效目標(biāo):對(duì)國(guó)有企業(yè)退休人員實(shí)施春節(jié)慰問、重病慰問及舉辦文體活動(dòng)等,讓他們感受到政府部門的關(guān)心關(guān)懷,老有所養(yǎng),老有所依。

第四部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)上繳上級(jí)支出:指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

(十一)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

(十三)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十四)“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


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2023年
柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年預(yù)算公開
來源:柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心 時(shí)間:2023-02-13 17:51

目錄

第一部分 柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分 柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分 柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、柳州市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)的法律法規(guī)和政策措施。

(二)貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的法律法規(guī)及政策;會(huì)同市社保部門實(shí)施全民參保計(jì)劃和社保擴(kuò)面工作。

(三)協(xié)助區(qū)人力資源和社會(huì)保障局統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系,完善全區(qū)統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。負(fù)責(zé)柳南區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理實(shí)施工作,包括參保登記(含變更、注銷)、個(gè)人賬戶管理、待遇核定與支付、保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、基金管理、基金預(yù)決算草案的編制、基金預(yù)決算的執(zhí)行、統(tǒng)計(jì)管理、檔案管理、內(nèi)控稽核、咨詢公示、舉報(bào)受理等工作。

(四)協(xié)助區(qū)人力資源和社會(huì)保障局推動(dòng)落實(shí)被征地農(nóng)民社會(huì)保險(xiǎn)政策。負(fù)責(zé)柳南區(qū)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)的具體經(jīng)辦,主要包括:宣傳動(dòng)員、政策咨詢、補(bǔ)貼測(cè)算、預(yù)存款賬戶建立和管理、參保登記、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼、統(tǒng)計(jì)管理、舉報(bào)受理等環(huán)節(jié)。

(五)協(xié)助區(qū)人力資源和社會(huì)保障局做好全區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作,組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展計(jì)劃,完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)街道(鎮(zhèn))公共就業(yè)社保服務(wù)平臺(tái)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)(村)就業(yè)社保服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(六)貫徹落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策,落實(shí)就業(yè)援助制度,落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策,落實(shí)面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)政策。核發(fā)就業(yè)創(chuàng)業(yè)登記證,做好就業(yè)失業(yè)登記管理工作,做好轄區(qū)內(nèi)就業(yè)困難人員認(rèn)定工作。在轄區(qū)內(nèi)開展職業(yè)介紹工作;貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)綜合性政策;指導(dǎo)社區(qū)做好失業(yè)人員管理工作。

(七)負(fù)責(zé)轄區(qū)求職、失業(yè)、就業(yè)等情況統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)勞動(dòng)力抽樣調(diào)查及失業(yè)預(yù)警預(yù)報(bào)工作。

(八)負(fù)責(zé)企業(yè)退休人員的社會(huì)化管理服務(wù)工作。接收在本轄區(qū)居住的企業(yè)退休人員及其人事檔案,為企業(yè)退休人員提供社會(huì)保險(xiǎn)政策咨詢,協(xié)助辦理領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證,組織開展文化體育健身活動(dòng),開展黨建活動(dòng)及其他娛樂、慰問活動(dòng),指導(dǎo)和幫助他們通過各種形式的社會(huì)公益活動(dòng)發(fā)揮余熱,開展自我管理和互助服務(wù);協(xié)助辦理退休人員喪葬補(bǔ)助事宜;向市社保機(jī)構(gòu)提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);負(fù)責(zé)社區(qū)退管服務(wù)站的建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(九)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心屬于柳南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局下設(shè)的二級(jí)預(yù)算單位,是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。設(shè)置的股室有:辦公室、財(cái)務(wù)室、就業(yè)和退管綜合股、社保股。

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心參公事業(yè)編制14人,實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員11人。非實(shí)名編制數(shù)15人,實(shí)聘人數(shù)13人。

第二部分?柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分?柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則,柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,上級(jí)撥款收入,上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年收支總預(yù)算69430897.65元。比2022年預(yù)算數(shù)增加65485850.09元,增加的主要原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助資金項(xiàng)目納入部門預(yù)算,上級(jí)補(bǔ)助收入納入部門預(yù)算,結(jié)轉(zhuǎn)上年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金上級(jí)補(bǔ)助資金收入、就業(yè)補(bǔ)助資金收入、國(guó)企退管補(bǔ)助資金收入及部分社保款30485616.97元到今年。

、關(guān)于柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年收入預(yù)算69430897.65元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入14785280.68元,上級(jí)撥款收入24160000元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30485616.97元,比2022年預(yù)算數(shù)增加65485850.09元,增加的主要原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助資金項(xiàng)目納入部門預(yù)算,上級(jí)補(bǔ)助收入納入部門預(yù)算,結(jié)轉(zhuǎn)上年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金上級(jí)補(bǔ)助資金收入、就業(yè)補(bǔ)助資金收入、國(guó)企退管補(bǔ)助資金收入及部分社保款30485616.97元到今年。

三、關(guān)于柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年支出預(yù)算69430897.65元,其中:基本支出3653803.62元,項(xiàng)目支出65777094.03元。比2022年預(yù)算數(shù)增加65485850.09元,增加的主要原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助資金項(xiàng)目納入部門預(yù)算,上級(jí)補(bǔ)助收入支出納入部門預(yù)算,結(jié)轉(zhuǎn)上年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金上級(jí)補(bǔ)助資金、就業(yè)補(bǔ)助資金、國(guó)企退管補(bǔ)助資金及部分社???0485616.97元到今年支出。

四、關(guān)于柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算69430897.65元,比2022年預(yù)算數(shù)增加65485850.09元,增加的主要原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助資金項(xiàng)目納入部門預(yù)算,上級(jí)補(bǔ)助收入支出納入部門預(yù)算,結(jié)轉(zhuǎn)上年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金上級(jí)補(bǔ)助資金收入、就業(yè)補(bǔ)助資金收入、國(guó)企退管補(bǔ)助資金收入及部分社???0485616.97元到今年。收入為一般公共預(yù)算撥款、上級(jí)撥款,無政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入14785280.68元、上級(jí)撥款24160000元、上年結(jié)轉(zhuǎn)30485616.97元;支出包括:一般公共服務(wù)支出32680.21元、社會(huì)保障和就業(yè)支出66078248.95元、衛(wèi)生健康支出235110.81元、住房保障支出288764.68元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2796093元。

五、關(guān)于柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出66634804.65元,比2022年預(yù)算數(shù)增加62689757.09元,增加的主要原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助資金項(xiàng)目納入部門預(yù)算,上級(jí)補(bǔ)助收入支出納入部門預(yù)算,結(jié)轉(zhuǎn)上年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金上級(jí)補(bǔ)助資金、就業(yè)補(bǔ)助資金及部分社??畹浇衲曛С觥?/span>

具體支出情況如下:

1、一般行政管理事務(wù)支出預(yù)算19000元,其中項(xiàng)目支出19000元,同比減少1000元,主要用于原就業(yè)管理所退休人員服務(wù)費(fèi)支出,。減少的主要原因是原就業(yè)管理所退休人員減少。

2、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算13680.21元,其中基本支出13680.21元,同比減少13680.21元,主要用于支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)。減少的原因是今年工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算由其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出調(diào)整到綜合業(yè)務(wù)管理支出,今年該科目預(yù)算數(shù)是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

3、一般行政管理事務(wù)支出預(yù)算97130元,其中項(xiàng)目支出97130元,同比減少18870元,主要用于項(xiàng)目支出。減少的原因是安排的項(xiàng)目預(yù)算減少。

4、綜合業(yè)務(wù)管理支出預(yù)算2696990.24元,其中基本支出2696990.24元,同比減少199091.93元,主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等。減少的原因是人員減少,相應(yīng)的工資、社保支出及公用經(jīng)費(fèi)支出也減少。

5、行政單位離退休支出預(yù)算109354.32元,其中基本支出109354.32元,同比增加109354.32元,用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問等。增加的原因是單位退休人員工資預(yù)算由離退休干部服務(wù)中心轉(zhuǎn)回原單位做。

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算206602.24元,其中基本支出206602.24元,同比減少22592.37元,用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。減少的原因是人員減少。

7、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算103301.12元,其中基本支出103301.12元,同比減少11296.19元,用于繳納職工職業(yè)年金。減少的原因是人員減少。

8、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼支出預(yù)算24415元,其中項(xiàng)目支出24415元,同比增加24415元,用于職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼支出。增加的原因是增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目到今年支出。

9、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼支出預(yù)算189606.89元,其中項(xiàng)目支出189606.89元,同比增加189606.89元,用于公益崗社保支出。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目到今年支出。

10、公益性崗位補(bǔ)貼支出預(yù)算306608.86元,其中項(xiàng)目支出306608.86元,同比增加306608.86元,用于公益崗工資支出。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目到今年支出。

11、其他就業(yè)補(bǔ)助支出預(yù)算1774978.68元,其中項(xiàng)目支出1774978.68元,同比增加1774978.68元,用于其他就業(yè)補(bǔ)助支出。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目到今年支出。

12、死亡撫恤支出預(yù)算187525.8元,其中項(xiàng)目支出187525.8元,同比減少13868.04元,用于十一冶遺屬供養(yǎng)費(fèi)支出。減少的原因是十一冶供養(yǎng)人員減少。

13、財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出預(yù)算58168135.8元,其中項(xiàng)目支出58168135.8元,同比增加58168135.8元,用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金支出。增加的原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助資金項(xiàng)目納入部門預(yù)算,去年結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目到今年支出。

14、財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出預(yù)算2213600元,其中項(xiàng)目支出2213600元,同比增加2213600元,用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金支出。增加的原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助資金項(xiàng)目納入部門預(yù)算,去年結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目到今年支出。

15、行政單位醫(yī)療支出預(yù)算111735.35元,其中基本支出111735.35元,同比減少10888.28元,用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。減少的原因是計(jì)算公式調(diào)整及人員減少。

16、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算123375.46元,其中基本支出123375.46元,同比增加77475.84元,用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)部分公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助到今年支出。

17、住房公積金支出預(yù)算288764.68元,其中基本支出288764.68元,同比增加116868.72元,用于繳納職工公積金。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)部分公積金到今年支出。

六、關(guān)于柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出3653803.62元,其中:人員經(jīng)費(fèi)3213640.37元,主要包括:基本工資500346元、津貼補(bǔ)貼389318元、獎(jiǎng)金425000元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)206602.24元、職業(yè)年金繳費(fèi)103301.12元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)100718.59元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)123375.46元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10224.76元、住房公積金288764.68元、醫(yī)療費(fèi)792元、其他工資福利支出(聘用人員)955843.2元。人員經(jīng)費(fèi)比2022年預(yù)算增加74367.07元,增加的主要原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)部分社保、職業(yè)年金及公積金到今年。

公用經(jīng)費(fèi)440163.25元,主要包括:辦公費(fèi)34300元、印刷費(fèi)4200元、水費(fèi)3500元、電費(fèi)15400元、郵電費(fèi)23840元、物業(yè)管理費(fèi)2800元、差旅費(fèi)51800元、維護(hù)費(fèi)8400元、會(huì)議費(fèi)9800元、培訓(xùn)費(fèi)8400元、公務(wù)接待費(fèi)5600元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)39423.25元、其他交通費(fèi)用102700元、其他商品和服務(wù)支出130000元。公用經(jīng)費(fèi)較2022年預(yù)算減少28217.17元,減少的原因是人員減少,相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)也減少。

七、關(guān)于柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5600元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)5600元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平。

八、關(guān)于柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算數(shù)為2796093元,其中項(xiàng)目支出2796093元,同比增加2796093元,用于國(guó)企退管補(bǔ)助資金支出。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目到今年支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心屬于參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,2023年參照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算440163.25元,主要包括:辦公費(fèi)34300元、印刷費(fèi)4200元、水費(fèi)3500元、電費(fèi)15400元、郵電費(fèi)23840元、物業(yè)管理費(fèi)2800元、差旅費(fèi)51800元、維護(hù)費(fèi)8400元、會(huì)議費(fèi)9800元、培訓(xùn)費(fèi)8400元、公務(wù)接待費(fèi)5600元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)39423.25元、其他交通費(fèi)用102700元、其他商品和服務(wù)支出130000元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2022年預(yù)算減少28217.17元,減少的原因是人員減少,相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)也減少。

(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明。

2023年柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額為59300元,其中:貨物類采購(gòu)49300元、工程類采購(gòu)0元、服務(wù)類采購(gòu)10000元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心有車輛0輛。2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明

2023年柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心部門預(yù)算共有4個(gè)50萬元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍。

項(xiàng)目名稱:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助

項(xiàng)目金額:58168135.8元

績(jī)效目標(biāo):建立覆蓋全體城鄉(xiāng)居民的養(yǎng)老保險(xiǎn)制度,促進(jìn)制度整合,實(shí)現(xiàn)全體城鄉(xiāng)居民老有所依的目標(biāo)。對(duì)年滿60周歲并符合待遇領(lǐng)取的參保人員,按規(guī)定及時(shí)足額發(fā)放養(yǎng)老金,確實(shí)有效的改善人民群眾的生活質(zhì)量。

項(xiàng)目名稱:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)補(bǔ)貼

項(xiàng)目金額:2213600元

績(jī)效目標(biāo):政府對(duì)未滿60周歲符合條件的參保人員給予的繳費(fèi)補(bǔ)貼按時(shí)足額到位,確實(shí)有效的保障民生。

項(xiàng)目名稱:就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼

項(xiàng)目金額:2295609.43元

績(jī)效目標(biāo):按文件要求合理安排使用資金,1、確保每月按時(shí)足額發(fā)放公益崗人員工資及足額代扣社保,2、確保每月按時(shí)足額發(fā)放鄉(xiāng)村公益崗工資,3、確保各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作順利開展,提高就業(yè)工作質(zhì)量。

項(xiàng)目名稱:國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理財(cái)政補(bǔ)助

項(xiàng)目金額:2796093元

績(jī)效目標(biāo):對(duì)國(guó)有企業(yè)退休人員實(shí)施春節(jié)慰問、重病慰問及舉辦文體活動(dòng)等,讓他們感受到政府部門的關(guān)心關(guān)懷,老有所養(yǎng),老有所依。

第四部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)上繳上級(jí)支出:指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

(十一)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

(十三)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十四)“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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